黃石大冶湖高新技術產業開發區科技創業服務中心2022年部門預算公開
目?錄
第一部分?黃石大冶湖高新技術產業開發區科技創業服務中心概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分??黃石大冶湖高新技術產業開發區科技創業服務中心2022年部門預算表
一、部門預算收支總表(見附件1)
二、部門預算收入總表(見附件2)
三、部門預算支出總表(見附件3)
四、財政撥款收支總表(見附件4)
五、一般公共預算支出表(見附件5)
六、一般公共預算基本支出表(見附件6)
七、一般公共預算“三公”經費支出表(見附件7)
八、政府性基金預算支出表(見附件8)
九、項目支出表(見附件9)
第三部分??黃石大冶湖高新技術產業開發區科技創業服務中心2022年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?
六、政府性基金預算支出預算情況說明?
七、國有資產占有使用情況說明?
八、績效目標設置情況說明?
第四部分????名詞解釋
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第一部分??黃石大冶湖高新技術產業開發區科技創業服務中心概況
一、主要職責
1、負責做好大冶湖高新區吸納招引科技型創新創業團隊入園,培育創新創業能力,支持科技企業的創立與發展、培育高新技術項目、促進高科技項目產業化,提供人才、技術、項目、資本、政策、環境全要素的專業服務。
2、完成市委大冶湖高新區工委、大冶湖高新區管委會交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
黃石大冶湖高新技術產業開發區科技創業服務中心部門預算由單位本級1個內設機構和納入預算匯編范圍的0個二級事業單位組成。
第二部分??黃石大冶湖高新技術產業開發區科技創業服務中心2022年部門預算表
一、部門預算收支總表(見附件1)
二、部門預算收入總表(見附件2)
三、部門預算支出總表(見附件3)
四、財政撥款收支總表(見附件4)
五、一般公共預算支出表(見附件5)
六、一般公共預算基本支出表(見附件6)
七、一般公共預算“三公”經費支出表(見附件7)
八、政府性基金預算支出表(見附件8)
九、項目支出表(見附件9)
第三部分??黃石大冶湖高新技術產業開發區科技創業服務中心2022年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
黃石大冶湖高新技術產業開發區科技創業服務中心2022年部門預算總收入27.93萬元,比上年增加27.93萬元,增長100%。其中:當年財政撥款(補助)收入27.93萬元,占總收入的100%。
黃石大冶湖高新技術產業開發區科技創業服務中心2022年部門預算總支出27.93萬元,比上年增加27.93萬元,增長100%。其中:基本支出27.93萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0.00%。
二、部門預算收支增減變化情況說明
2022年部門預算總收入27.93萬元,比上年增加27.93萬元,增長100%,主要是因為支出增加導致收入增加。2022年部門預算總支出27.93萬元,較2021年增加27.93萬元,增幅100%。其中:基本支出預算27.93萬元,較2021年增加27.93萬元,增幅100%;項目支出0萬元,較2021年增加0萬元,與上年持平。
按經濟分類分:
(一)基本支出
1、工資福利支出24.73萬元,較2021年增加24.73萬元,增幅100%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加的主要原因是機構改革,本單位為新增預算單位。
2、商品和服務支出3.20萬元,較2021年增加3.20萬元,增幅100%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是機構改革,本單位為新增預算單位。
3、對個人和家庭的補助0萬元,較2021年增加0萬元,與上年持平。主要用于退休人員醫療費補助等。
(二)項目支出
項目支出預算0萬元,較2021年增加0萬元,與上年持平,故該表為空表。
三、機關運行經費安排情況說明
2022年機關運行經費3.20萬元,比上年增加3.20萬元,增長100%,主要是因為機構改革,本單位為新增預算單位。
具體預算安排如下:辦公費0.16萬元、印刷費0.03萬元、水電費0.22萬、郵電費0萬元、物業管理(租賃)費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維護費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、工會經費0.35萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費0萬元、其他商品和服務支出2.44萬元等。
四、政府采購安排情況說明
按照現行政府采購管理規定,2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計0萬元,包括:貨物類0萬元,工程類0萬元,服務類0萬元。
在實際執行中根據計劃據實調整。具體分布為:
(一)基本支出
在職人員公用經費0萬元,其中:辦公費0萬元、印刷費0萬元、辦公設備購置0萬元,物業管理費0萬元。
(二)項目支出
項目支出0萬元。
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?
2022年“三公”經費財政撥款預算支出0萬元,較2021年減少0萬元,與上年持平,故該表為空表。
其中:因公出國(境)經費預算為0萬元,較2021年減少0萬元,與上年持平。在實際執行中根據計劃據實調整;
其中:公務用車運行維護費0萬元,較2021年預算減少0萬元,與上年持平。主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出;公務用車購置費0萬元,與上年持平。我單位2022年無公務用車購置計劃。2022年公務用車保有數0輛。
其中:公務接待費0萬元,較2021年減少0萬元,與上年持平。主要用于接待等各類公務接待支出。我單位將進一步厲行節約,嚴格遵照相關文件執行公務接待。
六、政府性基金預算支出預算情況說明?
2022年我單位無政府性基金預算支出,與上年持平,故該表為空表。
七、國有資產占有使用情況說明?
截至2022年預算批復日止,本單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,其他車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
八、績效目標設置情況說明?
根據預算績效管理要求,我單位2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個,資金0萬元,實際占本單位一般公共預算項目支出預算總額的0%。
第四部分????名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
三、各支出功能分類科目(到項級)
(一)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。例如:一般公共服務(類),財政事務(款),行政運行(項)。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
五、項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
六、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
七、機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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