大冶市東風路街道黨群服務中心
2024年部門預算公開情況說明
目?錄
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一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
附件:大冶市東風路街道黨群服務中心2024年部門預算公開表
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一、單位主要職責
1、負責黨建服務、行政審批和公共服務等工作。
2、承擔服務黨組織和黨員群眾工作;
3、負責黨員群眾服務項目的整體設置、安排和調度,為群眾和市場主體提供政務服務、幫辦代辦及大數據應用等“一站式”服務;
4、負責對全街道辦事處黨群服務網絡建設工作的指導,對社區、居(村)黨群服務中心(站)進行指導和考核;承擔自然資源、林業、城鎮建設、農業農村、水利、農村經濟經營、勞動保障、民政事務、文化旅游、退役軍人事務、醫療保障等方面的經辦服務工作;
5、承擔黨群服務舉報投訴的受理、辦理工作;
6、承擔退役軍人就業創業、優撫幫扶、權益保障等事務性工作;
7、承擔城市社區黨組織書記及社區工作者的人事綜合管理職責;
8、承擔本級街道辦事處賦予的其他職責。
二、機構設置情況
大冶市東風路街道黨群服務中心由1個內設股室和0個非獨立核算的二級事業單位組成,合并編制預算。
三、預算收支及增減變化情況
(一)預算總收支的情況說明。
大冶市東風路街道黨群服務中心2024年部門預算總收入預計182.28萬元, 按照綜合預算的原則,大冶市東風路街道黨群服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等;支出包括:基本支出、項目支出。
(二)預算收入構成及增減變化情況。
大冶市東風路街道黨群服務中心2024年部門預算總收入182.28萬元, 其中:一般公共預算撥款收入182.28萬元,占總收入的100%;財政專戶管理資金收入0萬元,占總收入的0.00%;其他收入0萬元,占總收入0.00%。
大冶市東風路街道黨群服務中心2024年部門預算總收入182.28萬元,?比上年減少12.46萬元,下降6.4%。主要原因是:本年度公用經費標準壓減、取消不可預見費導致經費減少。
(三)預算支出構成及增減變化情況。
大冶市東風路街道黨群服務中心2024年部門預算總支出182.28萬元, 其中:基本支出182.28萬元、占總支出的100%,項目支出0萬元、占總支出的0.00%。
大冶市東風路街道黨群服務中心2024年部門預算總支出182.28萬元,與上年相比減少12.46,下降6.4%。主要原因是:基本支出預算182.28萬元,較上年減少12.46萬元,下降6.4%,主要原因是本年度公用經費標準壓減、取消不可預見費導致經費減少;項目支出0萬元,較上年持平。按經濟分類分:
1、基本支出
(1)工資福利支出170.74萬元,較上年減少11.55萬元,下降6.33%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是本年度取消不可預見費導致經費減少。
(2)商品和服務支出11.54萬元,較上年減少0.91萬元,下降7.31%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年減少的主要原因是本年度公用經費標準壓減導致經費減少。
(3)對個人和家庭的補助0萬元,較上年持平。主要用于退休人員醫療費補助等。
2、項目支出
項目支出預算0萬元,較上年持平,主要原因是無該項支出。
四、機關運行經費安排情況
2024年機關運行經費11.54萬元,比上年減少0.91萬元,下降7.31%。主要原因是本年度公用經費標準壓減導致經費減少。
具體預算安排如下:辦公費3.54萬元、印刷費0萬元、水電費1.88萬、郵電費0萬元、物業管理(租賃)費0萬元、差旅費1萬元、因公出國(境)費用0萬元、維護費2萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、工會經費2.46萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費0.66萬元、其他商品和服務支出0萬元等。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2024年“三公”經費財政撥款預算支出0萬元,較上年持平。
其中:因公出國(境)經費預算為0萬元,較上年持平。在實際執行中根據計劃據實調整;
其中:公務用車運行維護費0萬元,較上年持平。主要原因是無用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出;公務用車購置費0萬元,較上年持平。本單位2024年無公務用車購置計劃。2024年公務用車保有數0輛。
其中:公務接待費0萬元,較上年持平。主要原因是無用于接待上級部門各類檢查、專題調研、學習等各類公務接待支出。本單位將進一步厲行節約,嚴格遵照相關文件執行公務接待。
六、政府采購預算安排情況
按照現行政府采購管理規定,2024年部門預算中納入政府采購預算的支出合計0萬元,較上年持平。其中:貨物類0萬元,服務類0萬元,工程類0萬元。
七、國有資產占用情況
截至2024年預算批復日止,本單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,其他車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
八、重點項目預算績效情況
2024年實行績效目標管理的重點項目有0個,項目預算0萬元。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明:
在我單位預算公開表中,表7《一般公共預算三公經費表》、表 8《政府性基金預算支出表》、表9《項目支出表》、表10《國有資本經營預算支出表》為空表,無相關數據,因2024年我單位部門預算中沒有安排相應預算支出。
(二) 對其他情況的說明:
無相關情況。
十、專業名詞解釋
1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4、項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
5、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:大冶市東風路街道黨群服務中心2024年部門預算公開表
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